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审计处圆满完成2013年校内财务收支审计工作
2014-03-03 00:00   审核人:

根据2013年年初工作要点分解表的要求,审计处于2013年5月份开始着手对校医院、后勤集团、软件学院和继续教育学院四个独立核算单位2012年财政财务收支情况审计前的准备工作,在6月18日接到审计任务书后,审计处对校医院下达了审计通知书,6月19日进行了相关资料的移交,8月底完成对校医院的财务收支审计工作并出具了审计报告。7月中旬对后勤服务集团下达了审计通知书,并对有关资料进行了移交(8月份,省审计厅开展审计,内审工作暂时中断),10月底完成对后勤服务集团的财务收支审计工作并出具了审计报告。11月份对软件学院、继续教育学院进行了就地审计,11月底完成对软件学院和继续教育学院的审计工作并出具了审计报告,春节放假前已将审计报告上报院领导,目前正在准备出具审计意见书。

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